Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100001035 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
Dodávateľ | Aquateams s. r. o. |
Sídlo dodávateľa | Štúrova 1448/62,949 01 Nitra,SK |
IČO dodávateľa | 55526233 |
Dátum dokladu | Fri May 17 00:00:00 CEST 2024 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 271.54 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | Služby |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4500062380 |