Hlavné menu

Faktúra detail

Späť
Číslo faktúry 2100001035
Príjemca tovaru/služby MPSVR SR
Dodávateľ Aquateams s. r. o.
Sídlo dodávateľa Štúrova 1448/62,949 01 Nitra,SK
IČO dodávateľa 55526233
Dátum dokladu Fri May 17 00:00:00 CEST 2024
DPH 20%
Suma vrátane DPH 271.54
Mena EUR
Označenie tovaru / služby Služby
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky 4500062380
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk