Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100001563 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny |
Sídlo dodávateľa | Šumperská 1,971 01 Prievidza,SK |
IČO dodávateľa | 30794536-6 |
Dátum dokladu | Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2022 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 248.98 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke 3.Q.2022 |
Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
Identifikácia objednávky |