Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000685 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | NetPoint, a.s. |
Sídlo dodávateľa | Mlynské Nivy 48 48,821 09 Bratislava,SK |
IČO dodávateľa | 35819065 |
Dátum dokladu | Tue Apr 01 00:00:00 CEST 2025 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 2579.31 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | poskytnuté služby 1Q 2025 |
Identifikácia zmluvy | 18470/2022-M_OKMB |
Identifikácia objednávky |