Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000262 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Hlavné mesto SR Bratislava |
| Sídlo dodávateľa | Primaciálne nám. 1,814 99 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 603481 |
| Dátum dokladu | Fri Feb 07 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 28169.95 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | popl.za komunal.odpad 2025 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |



